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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. PA34/2017 del 07/02/2017 - TEATRINO  IN INGLESE IL 30/01/2017 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA "SAN PAOLO E IV NOVEMBRE </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 10/PA/2017 del 12/06/2017 - SOGGIORNO A MONTESILVANO PER PARTECIPAZIONE TORNEO DI SCACCHI DAL 04/05/2017 AL 07/05/2017 N. 1 DOCENTE + 4 ALUNNI SC. MEDIA LEARDI - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. E-222 del 04/10/2017 (materiale di pulizia)</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 203/ME del 21/03/2017 - INGRESSO MUSEO EGIZIO DLE 29/03/2017 - ALUNNI CLASSE IVA E IVB SC. PRIMARIA SAN PAOLO </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 786 del 28/02/2017 - ACQUISTO LIBRO: ITALIANO IN GIOCO"  </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 20174E34852 del 22/11/2017 - materiale di cancelleria </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 1010390670 del 15/12/2016 - acquisto n. 2  stampanti:  Plesso "San Paolo" e Plesso "IV Novembre" + toner  </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>SOFTWARE AXIOX ANNO 2017  COME MODULO D'ORDINE PROT. N. 6262/c14 DEL 19/12/2016.  </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 1674E del 06/09/2017 - PROGRAMMA ORARIO </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. V3-12102 del 10/05/2017 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>129.94</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 91P/2016 del 29/07/2016 - AGGIORNAMENTO KERIO DA 10 A 15 UTENTI </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 90P/2017 del 29/11/2017 - N. 2 PC PRODUCTIVA ONE E N. 3 PC ACTIVA MICRO </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. V3-5063 del 27/02/2017 - MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE" </oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. V3-9370 del 05/04/2017 - MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA DI MORANO E BALZOLA </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. V3-26429 del 20/12/2016 (MATERIALE DA DISEGNO)</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 34P/2017 del 28/04/2017 - HARDWARE KERIO CONTROL NG 100 E DS2016J - SC. PRIMARIA IV NOVEMBRE </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 54P/2017 del 20/06/2017 - ASSISTENZA RETE INFORMATICA MESE DI MAGGIO 2017  </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 20/E del 29/03/2017 - STAMPA LOCANDINE CONVEGNO DEL 01/04/2017 </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>131.56</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 24P/2017 del 30/03/2017 - TELEFONO SIEMENS </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 000380/PA del 31/10/2017 (ARREDO PER AA PETER PAN)</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831590167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>728.69</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 17/PA del 06/05/2016 -  CARTA</oggetto>
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          <ragioneSociale>NIKVAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 137P/2016 del 17/12/2016 - ACQUISTO TONER PER AULA INFORMATICA SCUOLA MEDIA "LEARDI" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>fattura n. 197/PA del 24/05/2017 - VIAGGIO CASALE - TORINO - PINO TORINESE  IL 03/05/2017 ALUNNI SCUOLA MEDIA VILLANOVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI GARBARINI srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI GARBARINI srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>469.45</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>469.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 30061 del 02/01/2017 - CAPARRA CONFERMATORIA PER PRENOTAZIONE VISITA CASTELLO DI GROPPARELLO IL 27/04/2017 SCUOLA PRIMARIA DI BALZOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01223970334</codiceFiscale>
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        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>428.34</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-12</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20174E29369 del 03/10/2017 (ghiaccio istantaneo)</oggetto>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>105.16</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 18P/2017 del 28/02/2017 - TONER SAMSUNG </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>53.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 33/E del 28/06/2017 - STAMPA PAGELLE  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA LA NUOVA OPERAIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150660066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA LA NUOVA OPERAIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>270.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4/PA del 08/05/2017 - RILEGATURA REGISTRI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00182470062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STABILIMENTO ARTI GRAFICHE S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00182470062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STABILIMENTO ARTI GRAFICHE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2666 del 19/09/2017 ABBONAMENTO RIVISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI  CENTRO  STUDI  ERICKSON  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI  CENTRO  STUDI  ERICKSON  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>45.90</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2017    13/P del 31/03/2017 - ANALISI VIDEOPROIETTORE EB440 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.85</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 170103/PA del 28/04/2017 - INGRESSO E LABORATORIO  AL PLANETARIO IL 21 APRILE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA SAN PAOLO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>90022960018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE APRITICIELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90022960018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE APRITICIELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 45P/2016 del 31/03/2016 - NAS SYNOLOGY </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>197.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>197.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 10_17 del 05/04/2017 - VIAGGIO CASALE - OMEGNA ALUNNI SCUOLA MEDIA LEARDI PER PARTECIPAZIONE CONCORSO MUSICALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01606100061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO PEDALI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01606100061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO PEDALI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 7 del 18/01/2017 - ACQUISTO TONER KYOCERA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>333.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>333.25</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3B1E6F9D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 41/PA/2017 del 02/05/2017 . INGRESSO MUSEO CIVICO DI CASALE MONFERRATO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VILLANOVA IL 10/05/2017.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03377340041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITUR societÃ  cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03377340041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITUR societÃ  cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.74</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3B1F160CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1617017291 del 16/06/2017 - CONCERTO DEL 06/06/2017 SCUOLA PRIMARIA DI VILLANOVA AUDITORIUM SAN MICHELE  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 61P/2017 del 29/06/2017 - ASSISTENZA RETE INFORMATICA MESE DI GIUGNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>168.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F1F9564D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20174E24318 del 25/08/2017 - CANCELLERIA  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>227.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z441D8DF3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 21_17 del 18/05/2017 - VIAGGIO VILLANOVA - PINO TORINESE IL 17/05/2017 - SC. PRIMARIA DI VILLANOVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01606100061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO PEDALI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01606100061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO PEDALI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2017    24/P del 31/03/2017 - SPOSTAMENTO E REINSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>45.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 7_17 del 29/03/2017 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE  SC. PRIMARIE VILLANOVA -  MORANO - BALZOLA  PER TORINO IL 28/03/2017  MUSEO EGIZIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01606100061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO PEDALI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01606100061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO PEDALI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1651 del 20/12/2017 - MATERIALE DI PULIZIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROSERVIZI  di FURIA M. e ROSSETTO F. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01829390069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSERVIZI  di FURIA M. e ROSSETTO F. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1288.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1288.03</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 6/2016/V2 del 29/01/2016 - PUBBLICAZIONE OPEN DAY </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00277730065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00277730065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "LA CLASSE CAPOVOLTA" COME CONVENZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE "CAPOVOLGERE LA DIDATTICA PER RENDERLA PIU' EFFICACE PER TUTTI" Fattura n. 115 del 02/06/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97785730587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLIPNET a.p.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97785730587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLIPNET a.p.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2459.02</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20174E17113 del 18/05/2017 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>169.36</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 38P/2017 del 23/05/2017 - CONTRATTO DI ASSISTENZA RETI INFORMATICHE MESE DI MARZO E APRILE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>364.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C20E909F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA0093 del 29/11/2017 - LIBRI PER DIDATTICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00940040066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COPPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00940040066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COPPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4D185F879</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 40289 del 19/02/2016 LAMPADE PER EPSON </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D1CDC93E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 3_17 del 30/01/2017 - inserzione su "La vita Casalese" del 19/01/2017  per Open day Scuola Media "Leardi"   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00233580067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE SANT'EVASIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00233580067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE SANT'EVASIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z511fa777d</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 4 DEL 16/09/2017 (CABLAGGI ELETTRICI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSNSRG65T25L165W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINO SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSNSRG65T25L165W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINO SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z551D5D567</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2017    14/P del 22/02/2017 - VIAGGIO CASALE - GRESSONEY DEL 15/02/2017 - ALUNNI CLASSI PRIME SCUOLA MEDIA LEARDI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5920D3328</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 19/PA del 21/11/2017 (PENNE CONVEGNO 25/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00260900055</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIRUNDO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00260900055</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIRUNDO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>80.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A1B224C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20164E30400 del 19/09/2016 - TIMBRI E CANCELLERIA UFFICIO.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
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      <oggetto>fattura n. 2017    36/P del 06/04/2017 - VIAGGIO CASALE- VERCELLI  IL 06/04/2017 ALUNNI SC. PRIMARIA "SAN PAOLO" PROGETTO DIDEROT</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 04/PA/2017 del 03/10/2017 (FRIGORIFERO AA PICCOLO PRINCIPE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 733/PA del 09/10/2017 (carta a4)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 182/17 del 30/03/2017 - sostituzione hard disk su fotocopiatrice Sc Media Leardi </oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 88P/2017 del 27/10/2017 (ASSISTENZA INFORMATICA MESE AGO/SETT 2017)</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>213.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 40/17 del 30/01/2017 - TONER TOSHIBA T-FC50EK  - SEGRETERIA ALUNNI</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 1080 PA del 18/07/2017 (COPERTINE DIARI SCOLASTICI AS 17/18</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 0000055/P1 del 22/02/2017 - 1^ ACCONTO GITA IN EMILIA ROMAGNA DAL 04/04/2017 AL 07/04/2017 ALUNNI SCUOLA MEDIA LEARDI E VILLANOVA  </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STAT VIAGGI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20030.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI DELL'I.C. NEGRI INSEGNANTINCERCHIO II LIVELLO CORSO "LE SORGENTI DELL'APPRENDIMENTO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDI 360  PSICOTERAPIA PEDAGOGIA FORMAZIONE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2292.23</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 106P/2017 del 30/11/2017 - ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>341.39</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 001419/PA del 08/08/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>385.25</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1633/2017 del 13/10/2017 (LAMPADE LIM)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>418.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 53P/2017 del 20/06/2017 ADATTATORE WIRELESS  TELEFONI E ROUTER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 52P/2017 del 20/06/2017 - KERIO OPERATOR 10 UTENTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 20174E37051 del 14/12/2017 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 105P/2017 del 30/11/2017 - KERIO CONTROL 25 UTENTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2017     8/P del 28/02/2017 - ADATTATORE CAVO VGA VIDEOPROIETTORE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 002192/PA del 30/11/2017 - TONER AULA DOCENTI SC. MEDIA LEARDI </oggetto>
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          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>138.85</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>138.85</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 10/2017/V2 del 31/01/2017 - PUBBLICAZIONE SU IL MONFERRATO OPEN DAY SCUOLA MEDIA LEARDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00277730065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>459.02</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 20174E11994 del 12/04/2017 - BERGANTINI EDIZIONE 2017  </oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 027EL del 16/06/2017 - INGRESSO E LABORATORIO "LA MANDRIA" TORINO ALUNNI SCUOLA MEDIA LEARDI GITA DEL 10/05/2017. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06090410017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.62</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA0060 del 24/10/2017 (vocabolari)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COPPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00940040066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COPPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>287.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F1D2B7D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 34/PA 2017 del 06/06/2017 - ESAMI KET PER N. 15 STUDENTI E N. 20 ORE DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE ALUNNI SCUOLA MEDIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1790.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1790.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z811B7D190</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 01Z/2017 del 30/01/2017 Compenso per incarico di docenza corso di formazione Le sorgenti dell apprendimento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02419300062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDI 360  PSICOTERAPIA PEDAGOGIA FORMAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02419300062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDI 360  PSICOTERAPIA PEDAGOGIA FORMAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1637.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1637.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z821D314CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 41/17 del 30/01/2017 - SOSTITUZIONE KIT INGRANAGGI  E MANODOPERA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAKHYTEC    s.a.s. di Beltrami Ivano & . C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAKHYTEC    s.a.s. di Beltrami Ivano & . C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z822028BC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2017   101/P del 08/11/2017 (MANUTENZIONI LIM VARIE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>180.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z831D86CD5</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 23P/2017 del 30/03/2017 - CONTRATTO GOLD ANNO 2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>fattura n. 12e del 15/05/2017 - INGRESSO BASILICA DI SUPERGA E LABORATORIO " A CACCIA DI STELLE"  IL 21/04/2017 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA "SAN PAOLO" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>139.34</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 10P/2017 del 27/02/2017 - ASSISTENZA RETE INFORMATICA MESI DI DICEMBRE 2016  - GENNAIO E FEBBRAIO 2017 </oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 504/17 del 29/09/2017 (riparazione fotocopiatrice ufficio alunni)</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 2016   110/P del 11/10/2016 - RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE SAN PAOLO </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 358/17 del 29/06/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MESI DI LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE + COPIE ESUBERO TRIMESTRE </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 56P/2017 del 22/06/2017 - ASSISTENZA RETE INFORMATICA MESE ID GIUGNO 2017</oggetto>
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      <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI PERSONALE AS 2017/2018  </oggetto>
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          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONE s.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8446.72</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 1 del 30/06/2017 FORNITURA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.T.A. di Ghietti A. e Ruto G. snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1188.52</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-07-04</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 49/2017 E del 08/06/2017 - LABORATORI DIDATTICI  SCUOLA DELL'INFANZIA DI BALZOLA A.S. 2016/2017 - "TRA LE STELLE" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044000061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.N.A.P.E.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>590.16</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 8_17 del 23/02/2017 - BIGLIETTI STAGIONE 2016/2017 - SPETTACOLO DEL 17/03/2017  "ELISIR D'AMORE" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Fondazione Teatro Carlo Felice</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00279200109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Teatro Carlo Felice</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>152.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>fattura n. 71P/2017 del 31/08/2017  - KERIO CONNECT 15 UTENTI </oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>132.79</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 728 del 30/12/2016 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLE: IV NOVEMBRE - VILLANOVA - SAN PAOLO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2017 ED ESUBERI COPIE TRIMESTRALI DAL 29/09/2016 AL 30/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2017-01-12</dataInizio>
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      <oggetto>saldo fatt. 41/e del 27/05/2016 (stampa pagelle )</oggetto>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA LA NUOVA OPERAIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA LA NUOVA OPERAIA</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. P/23 del 03/05/2017 - TARGA PON IN FORMATO A3 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO MA.U. di Guarcello e C. snc</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>INCARICO RSSP AS 2016/17</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 2017    27/P del 07/03/2017 - VIAGGIO CASALE - GRESSONEY IL 01/03/2017 - ALUNNI SCUOLA MEDIA "LEARDI"  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 2017    54/P del 09/05/2017 - VIAGGIO CASALE - CASENUOVE SOMMO LOMBARDO IL 09/05/2017 SC. INFANZIA "IL PICCOLO RPRINCIPE" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 8_17 del 29/03/2017 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE  SC. PRIMARIA "SAN PAOLO"  A  TORINO IL 29/03/2017  MUSEO EGIZIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 25P/2017 del 30/03/2017 - LICENZA ANTIVIRUS </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 40P/2017 del 23/05/2017 - KERIO CONTROL NG 100 SCUOLA PRIMARIA DI MORANO </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 02750/17 del 01/12/2017 - ABBONAMENTO "AMMINISTRARE LA SCUOLA" ANNO 2018</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 3637 del 01/12/2017 - ABBONAMENTO "NOTIZIE DELLA SCUOLA" A.S. 2017/2018</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 0206PA/2017 del 30/09/2017 (carta igienica)</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 12 del 13/09/2016 - ACERO PALATUM - FORNITO E POSATO </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 1524 del 21/04/2017 - ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2016/2017. </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 260/17 del 30/05/2017 - ACQUISTO TONER SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLANOVA </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 15/2016/V2 del 29/02/2016 - NECROLOGIO M.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 174/PA del 28/02/2017 - CARTA A4 GR. 80 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3281 del 21/01/2016 - CONTRATTO MANUTENZIONE - ASSISTENZA - CANONE ANNUALE ARGO 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20154E43812 del 10/12/2015 materiale di cancelleria per segreteria  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>14.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 99/PA del 30/03/2017 - viaggio Casale - Torino il 20/03/2017  alunni sc. media Leardi </oggetto>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>439.64</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 20164E01221 del 15/01/2016 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ALUNNI </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>120.26</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2017    58/P del 10/05/2017 - VIAGGIO CASALE - VENARIA LA MANDRIA IL 10/05/2017 SC. MEDIA LEARDI CLASSI PRIME </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>475.41</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 50 del 05/03/2016 - FRIGORIFERO SCUOLA PRIMARIA SAN PAOLO CASALE </oggetto>
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          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Net & Soft s.a.s. di Di Girolamo Giacomo & C.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-22296 del 20/11/2016 - MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA "SAN PAOLO" CLASSI II E V. INVIO PARZIALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 139 del 16/01/2017 - ACQUISTO LIBRO: LA CLASSE CAPOVOLTA. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI  CENTRO  STUDI  ERICKSON  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI  CENTRO  STUDI  ERICKSON  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 196/PA del 24/05/2017 - VIAGGIO CASALE - TORINO IL 03/05/2017 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE MUSEO EGIZIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI GARBARINI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>350.22</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20174E09861 del 24/03/2017 ABBONAMENTO ANNUALE CANTEMGIU </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>314.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>314.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB1F31F16</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-17460 del 30/08/2017 (AA PETER PAN)</oggetto>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2396.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2396.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD1DCA05A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1498E del 09/05/2017  -FIRMA DIGITALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 81P/2017 del 02/10/2017 (LICENZA KERIO CONTROL 10 UTENTI EDU)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>85.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 55/E del 09/09/2016 - STAMPA LIBRETTO INAUGURAZIONE PARCO INTERNOT - PROGETTO SCUOLE INSIEME </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA LA NUOVA OPERAIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150660066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA LA NUOVA OPERAIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 2016/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRRRCR64E02L219P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERRUA  RICCARDO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IL SERVIZIO DI PULIZIA E AUSILIARIATO SC. INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE" E PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "SAN PAOLO" </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00595050634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUADRA  s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ESPERIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.N.S.  società cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00595050634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUADRA  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01603010636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPERIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.N.S.  società cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>161554.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>177710.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10/PA del 31/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01648260089</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN IDEA TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01648260089</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN IDEA TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>116.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4561 del 25/05/2017 - CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA CANONE ANNUO SOFTWARE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 202/ME del 21/03/2017 -INGRESSO MUSEO EGIZIO IL 28/03/2017 ALUNNI SC. PRIMARIA BALZOLA - MORANO - VILLANOVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09269240017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD21E7D9E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 24 del 11/05/2017 - BIGLIETTI DI  INGRESSI E ATTIVITA' DIDATTICHE  IL 09/05/2017 ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE"  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03137800128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLANDIA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137800128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLANDIA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1832 PA del 31/10/2016 - DIARI SCOLASTICI A.S. 2016/2017. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO di LEARDINI G</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO di LEARDINI G</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>114.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5P/2017 del 31/01/2017 - ANTIVIRUS TREND MICRO 7 POSTAZIONI - LICENZA ANNUALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>143.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD61E3765D</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 1467E del 20/04/2017 - PACCHETTO 5000 SMS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>369.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD71C598F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20164E41734 del 06/12/2016 - MATERIALE DI CANCELLERIA  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>274.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>274.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>zd71cecef7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 170117/PA del 31/05/2017 - INGRESSO AL PLANETARIO DID PINO TORINESE IL 17/05/2017 - ALUNN ISCUOLA PRIMARIA DI VILLANOVA M.TO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE APRITICIELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>90022960018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE APRITICIELO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>348.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>348.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8059/PA/2017 del 06/12/2017 -ACQUISTO TONER PLESSO VILLANOVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>278.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>278.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000018/PA del 30/04/2017 - VIAGGIO DEL 06/04/2017 - N. 2 BUS IV NOVEMBRE - VERCELLI + N. 1 BUS PRIMARIA VILLANOVA VERCELLI - PROGETTO DIDEROT </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANIGGIABUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00173940065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANIGGIABUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1106.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1106.56</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI/PERSONALE AASS 2014/15-2016/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED - AG BENACQUISTA ASSICURAZIONE s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED - AG BENACQUISTA ASSICURAZIONE s.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2017    40/P del 21/04/2017 - NOLEGGIO BUS IL 21/04/2017 - CASALE - SUPERGA E PINO TORINESE SCUOLA PRIMARIA "SAN PAOLO"  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>450.82</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2017    64/P del 31/07/2017 - SCAMBIO DI N. 2 LIM SCUOLA MEDIA VILLANOVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>162.30</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 78/17 del 28/02/2017 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE ESTUDIO 257 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAKHYTEC    s.a.s. di Beltrami Ivano & . C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAKHYTEC    s.a.s. di Beltrami Ivano & . C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>143.44</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 23/PA del 02/05/2017 - INGRESSO MUSEO DEL RISORGIMENTO IL 03/05/2017 ALUNNI SCUOLA MEDIA DI VILLANOVA CLASSI SECONDE  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80082050016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80082050016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>93.85</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 15/2017/V2 del 31/03/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00277730065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00277730065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 96/PA del 29/03/2017 - VIAGGIO CASALE - GENOVA IL 17/03/2017 - ALUNNI SC. MEDIA LEARDI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI GARBARINI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI GARBARINI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>365.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>365.12</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1010420288 del  25/05/2017 - STAMPANTE SCUOLA DELL'INFAZIA DI MORANO E TONER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>471.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>471.30</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 170108/PA del 19/05/2017 - VISITA DEL 03/05/2017 ALUNNI SCUOLA MEDIA DI VILLANOVA CLASSI TERZE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90022960018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE APRITICIELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90022960018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE APRITICIELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>137.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 21/E del 29/03/2017 - STAMPE CARTELLINE A COLORI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150660066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA LA NUOVA OPERAIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150660066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA LA NUOVA OPERAIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>108.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF71EF23E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 7_17 del 13/06/2017 - PROGETTAZIONE E SVILUPPO E STAMPA DI N. 50 GIORNALINI SCUOLA DELLA'NFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01934700061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BITSTATION s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01934700061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BITSTATION s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>368.85</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 16 del 31/10/2017 (toner stampante)</oggetto>
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        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
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