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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</entePubblicatore>
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      <oggetto>fattura n. FEL18-00020 del 16/04/2018 - INGRESSO E ATTIVITA' PARCO ZOOM ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI BALZOLA IL 16/04/2018 - </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 11_18 del 04/04/2018 - ingresso osservatorio di nus gita del 28/03/2018 alunni scuola "San Paolo" classe VA e VB </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 111P/2018 del 27/09/2018 - ASSISTENZA INFORMATICA MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2018</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 4/PA del 10/10/2018 - LABORATORIO MUSICA, CANTO E DANZA PROGETTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE" A.S. 2017/2018</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 30/E del 25/06/2018 - STAMPA PAGELLE A.S. 2017/2018</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 38/E del 31/08/2018 - STAMPATI A COLORI  </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 706/18 del 28/12/2018 (Riparazione fotocopiatore aa Piccolo Principe</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 1/PA del 23/02/2018 - FORNITURA E  INSTALLAZIONE IMPIANTO ALLARME SCUOLA PRIMARIA "IV NOVEMBRE"  </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 20184E23372 del 24/08/2018 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 2018    77/P del 16/04/2018  - VIAGGIO BALZOLA CUMIANA IL 16/04/2018 ALUNNI SC. PR.DI BALZOLA </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. V3-4885 del 27/02/2018 - MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI VILLANOVA </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 167/18 del 29/03/2018 - SOSTITUZIONE RULLO FUSORE  - FOTOCOPIATRICE E STUDIO 356</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 1558E del 18/06/2018 - PAGOSCUOLA </oggetto>
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        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5/PA del 29/03/2018 - VISITA GUIDATA DI AOSTA DEL 28/03/2018 ALUNNI CLASSE VA E VB SCUOLA PRIMARIA SAN PAOLO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STEFANIA SOUDAZ</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>STEFANIA SOUDAZ</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>112.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2018   198/P del 21/12/2018 (GITA 21/12/2018 TORINO MM LEARDI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 59/E del 30/11/2018 (riparazione casseforti)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 523/EG del 28/06/2018 ingresso museo egizio 31/05/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97656000011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97656000011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>46.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 180167/PA del 17/08/2018 - INGRESSO E VISITA GUIDATA AL PLANETARIO DI PINO TORINESE  IL 16/05/2018 ALUNNI SCUOLA MEDI DI VILLANOVA  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>90022960018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE APRITICIELO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90022960018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE APRITICIELO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>301.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>301.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4 del 23/04/2018 - INSTALLAZIONE MULTIPRESE ED AMPLIAMENTO RETE LAN LABORATORIO DI MUSICA SCUOLA PRIMARIA "IV NOVEMBRE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSNSRG65T25L165W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINO SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSNSRG65T25L165W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINO SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 6_18 del 18/04/2018 - viaggio CASALE - TORINO IL 17/04/2018 PER TORNEO DI SCACCHI CON ALUNNI I.S. BALBO E I.S SOBRERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01606100061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO PEDALI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01606100061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO PEDALI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2018    72/P del 10/04/2018 - VIAGGIO CASALE TORINO E PINO TORINESE IL 10/04/2018 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE CLASSE VA E VB</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2922C1672</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 53P/2018 del 19/03/2018 - ACQUISTO PRODUCTIVA ONE E MOUSE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>899.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>899.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A257A0AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 139P/2018 del 25/10/2018 - ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI SETTEMBRE - INTEGRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D2136B58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-29643 del 15/12/2017 - materiale didattico Scuola Primaria "San  Paolo" Casale </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E23B8133</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 3_18 del 21/06/2018 - VISITA PARCO ZOO DI MONTEVALENZA IL 24/05/2018 - ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLANOVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPRNTA32M55L165A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caprino Anita</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPRNTA32M55L165A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caprino Anita</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2F645835</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 18FPAE110 del 21/12/2018 (INGRESSO E LAB. MUSEO XKE'? - TORINO 21/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11180880012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XKE'? ZEROTREDICI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11180880012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XKE'? ZEROTREDICI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z312154FCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1251/PA del 23/12/2017 - ACQUISTO SCALE SCUOLA PRIMARIA DI MORANO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>242.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. FE000016 del 31/05/2018 - DISCHI E DETERGENTE PER PARQUET PER  MACCHINA LAVAPAVIMENTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10645510016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISMAC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>136.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>136.06</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 524/ME del 28/06/2018 visita museo egizio 31/05/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>REAR SOCIETA'  COOPERATIVA.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>231.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 67P/2018 del 26/04/2018 - assistenza informatica mese di marzo 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3/PA del 13/04/2018 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE SCHEDA IP SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTRATEAM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01942730068</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>945.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>945.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 28 PA 2018 del 28/09/2018 - N. 3 ROLL UP COMPLETI ID STAMPA SU CARTA SINTETICA  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2018    66/P del 04/04/2018 - VIAGGIO CASALE RONCAGLIA IL 04/04/2018 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE CLASSE IIA E IIB  </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2018    28/P del 21/02/2018 VIAGGIO CASALE - GRESSONEY IL 21/02/2018 ALUNNI SCUOLA MEDIA "LEARDI" </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 6_18 del 14/06/2018 - STAMPA E PROGETTAZIONE GIORALINI SCUOLA DELL'INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BITSTATION s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01934700061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BITSTATION s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 58/ME del 19/01/2018 - VISITA E LABORATORIO MUSEO EGIZIO ALUNNI CLASSE IVA E IVB SCUOLA PRIMARIA "IV NOVEMBRE" IL 15/02/2018. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOCIETA'  COOPERATIVA.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOCIETA'  COOPERATIVA.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>391.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>391.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8 del 08/06/2018 - LABORATORI DIDATTICI ALUNNI SC. PRIMARIA  VILLANOVA: CLASSE V IL 18/04/2018 N. 18 ALUNNI +CL. III  02/05/2018 N. 17 ALUNNI - CLASSE I IL 30/05/2018 N. 20 ALUNNI  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02432070064</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02432070064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TERRECIELO S.A.S. DI MONTI ERSILIA & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>405.74</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS DIAMOND 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2585.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 150 DEL 01/02/2018 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO IGIENICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01829390069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSERVIZI  di FURIA M. e ROSSETTO F. s.n.c.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01829390069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSERVIZI  di FURIA M. e ROSSETTO F. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4720B18EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1651 del 20/12/2017 - MATERIALE DI PULIZIA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659560062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[PAPERPLAST DI PODDA ANTONELLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01829390069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSERVIZI  di FURIA M. e ROSSETTO F. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02032680023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02061550063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOM   NORD  OVEST s.r.l. </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01829390069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSERVIZI  di FURIA M. e ROSSETTO F. s.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1288.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 106P/2018 del 31/08/2018 - - KERIO CONTROL 10 UTENTI EDU EE SAN PAOLO + KERIO CONNECT 15 UTENTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>266.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>266.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. P5/2018 del 30/01/2018 - CONTRATTO ANNUALE ID ASSISTENZA INFORMATICA  GOLD ANNO 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 28/PA del 02/03/2018  - ABBONAMENTO RAS ANNUALE  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10466731006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIONISO EDITORE  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10466731006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIONISO EDITORE  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FE000029 del 31/10/2018 - ASSISTENZA TECNICA PER USO MACCHINA LAVAPAVIMENTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10645510016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISMAC SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10645510016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISMAC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA  000002 del 09/04/2018 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00240010066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMMA s.n.c. DI PORATA MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00240010066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMMA s.n.c. DI PORATA MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>72.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>72.49</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 07 PA 2018 del 13/02/2018 - ACQUISTO VETROFANIE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>112.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1075E del 01/03/2018 - OFFERTA DIAMONT TRIENNALE - ANNO 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 089 del 17/04/2018 VIAGGIO E SOGGIORNO  IN FORESTA NERA  DAL 17 AL 20 APRILE ALUNNI SCUOLA MEDIA LEARDI E DI VILLANOVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08054560969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANDA TREK s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08054560969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANDA TREK s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32109.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32109.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2018    99/P del 30/11/2018 - INSTALLAZIONE LIM SCUOLA PRIMARIA "SAN PAOLO" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>88.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 68P/2018 del 26/04/2018 - KERIO OPERATOR 10 UTENTI EDU - AGGIORNAMENTO 1 ANNO  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>82.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>82.20</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2018    19/P del 15/02/2018 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO MUSEO EGIZIO IL 15/02/2018 ALUNNI CLASSE IVA E IVB SC. PRIMARIA "IV NOVEMBRE" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2018    73/P del 10/04/2018   - VIAGGIO CASALE TORINO E PINO TORINESE IL 10/04/2018 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE CLASSE VA E VB</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 03167/18 del 21/12/2018(ABBONAMENTO 2019 AMMINISTRARE LA SCUOLA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A1 - Traffico postale mese id gennaio 2014 CONTO CONTRATTUALE  30276190 - 002</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST Incassi c/cre</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST Incassi c/cre</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>839.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>839.03</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 59/EG del 19/01/2018 - INGRESSO  MUSEO EGIZIO ALUNNI CLASSE IVA E IVB SCUOLA PRIMARIA "IV NOVEMBRE" IL 15/02/2018. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97656000011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97656000011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. P/4 del 24/05/2018 - PULIZIA E DISINFEZIONE FILTRI N. 3 CONDIZIONATORI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.T.A. di Ghietti A. e Ruto G. snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01915870065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.A. di Ghietti A. e Ruto G. snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 127P./2018 del 30/09/2018 - MATERIALE INFORMATICO PLESSO DI VILLANOVA E SAN PAOLO   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.31</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 16 del 18/04/2018 - STRUMENTI MUSICALI - ATELIER CREATIVO LOTTO 2.2 COME R.D.O. 1832206</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TUTTOMUSICA S.A.S. DI CASTELLANO TAMARA  C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02495160067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOMUSICA S.A.S. DI CASTELLANO TAMARA  C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3043.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3043.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20184E03073 del 31/01/2018 - MATERIALE  PER SEGRETERIE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>139.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>139.76</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 6 DEL 04/07/2018 - CORSO DI FORMAZIONE PRONTO SOCCORSO PERSONALE DELL'I.C. NEGRI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRRRCR64E02L219P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERRUA  RICCARDO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRRRCR64E02L219P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERRUA  RICCARDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1020.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AVVISO PUBBLICITARIO "OPEN DAY"  </oggetto>
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          <ragioneSociale>PUBBLITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00277730065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 180155/PA del 17/07/2018 (ingresso planetario INfinito 10/4/18 Scuola Primaria "IV Novembre) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>90022960018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE APRITICIELO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90022960018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE APRITICIELO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20174E37051 del 14/12/2017 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>123.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z712296208</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000001 del 13/03/2018 - USCITA DIDATTICA ALUNNI SCUOLA MEDIA LEARDI GIORNATA BIANCA DEL 21 E 26 FEBBRAIO 2018 (NOLEGGIO ATTREZZATURE E LEZIONE ID SCI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SQNLNZ51A15E168G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORENZO SQUINOBAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SQNLNZ51A15E168G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORENZO SQUINOBAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1274.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1274.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7524C6593</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PAIT1600 del 04/09/2018 - SOFTWARE - AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA ZONABIT ORARIO  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z762416204</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/2018 del 14/06/2018 - LABORATORIO DIDATTICO IL 17 E IL 19 APRILE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI MORANO BOSCO DELLA PARTECIPANZA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PARTECIPANZA DEI BOSCHI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00167660026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTECIPANZA DEI BOSCHI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>259.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A2518CAC</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 478/18 del 27/09/2018 - SOSTITUZIONE KIT DI SVILUPPO ED INGRANAGGI FOTOCOPIATRICE ESTUDIO 3555</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 169/PA del 27/09/2018 - ROTOLONI DI CARTA PLESSI I.C. Negri</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 20184E21628 del 12/07/2018 (sedie per uffici)</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. PA0066 del 29/11/2018 ACQUISTO  LIBRI  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 107P/2018 del 31/08/2018 - ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2018 </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-09-13</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 15 del 18/04/2018 - STRUMENTI MUSICALI - ATELIER CREATIVO LOTTO 2.1 COME R.D.O. 1832206</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02495160067</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 2018   148/P del 30/05/2018 - VIAGGIO DOPPIO VILLANOVA - FRASSINETO PO IL 30/05/2018 - ALUNNI SCUOLA MEDIA DI VILLANOVA. </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-07-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 8_18 del 27/04/2018 - VIAGGIO CASALE - OMEGNA IL 26/04/2018 ALUNNI SCUOLA MEDIA "LEARDI" PER CONCORSO MUSICALE </oggetto>
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          <codiceFiscale>01606100061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO PEDALI s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 2018   143/P del 24/05/2018 - SERVIZIO DI NOLEGGIO VIAGGIO CASALE - TORINO "SALGARI"  IL 24/05/2018 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE CLASSE IIIA E IIIB </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. V3-1184 del 15/01/2018 - MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA "PETER PAN" </oggetto>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>262.09</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 1500E del 06/06/2018 - NUOVO  REGOLAMENTO SULLA PRIVACY </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 2018    64/P del 28/03/2018 - VIAGGIO CASALE - AOSTA GITA DEL 28/03/2018 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA SAN PAOLO CLASSE VA E VB </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 200 FP del 14/02/2018 - ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRA SC. MEDIA "LEARDI "</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO PLESSI: SCUOLE PRIMARIE:  IV NOVEMBRE - SAN PAOLO - BALZOLA E VILLANOVA come da fattura n. 707 del 29/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[MAKHYTEC    s.a.s. di Beltrami Ivano & . C.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2187.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 03 del 06/06/2018 - VISITA DIDATTICA DEL 6 GIUGNO 2018 - N. 18 ALUNNI SCUOLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLANOVA  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PTRGPP54B09G273N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APICOLTURA PITARRESI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PTRGPP54B09G273N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APICOLTURA PITARRESI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>162.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 83P/2018 del 31/05/2018 - ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI MAGGIO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>257.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA303/2018 del 27/04/2018 -SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE IL 18/04/2018 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE E SAN PAOLO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDUCO Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUCO Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1402.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A1 Pagamento del netto dovuto su  Fattura n.  4 del 19/06/2018 - INCARICO MEDICO COMPETENTE E CONSULENZA A.S. 2015/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>VRRRCR64E02L219P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERRUA  RICCARDO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>VRRRCR64E02L219P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERRUA  RICCARDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 134P/2018 del 25/10/2018 - KERIO CONTROL NG E MATERIALRE INFORMATICO PLESSO VILLANOVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>966.65</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. V3-11310 del 09/05/2018 - MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA "PETER PAN" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>61.85</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 13 del 17/04/2018 - ASTA MICORFONICA N. 2 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02495160067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOMUSICA S.A.S. DI CASTELLANO TAMARA  C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>41.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 11P/2018 del 30/01/2018 - ANTIVIRUS TREND MICRO 11 POSTAZIONI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2018   129/P del 16/05/2018 - VIAGGIO VILLANOVA - PINO TORINESE IL 16/05/2018 ALUNNI SCUOLA MEDIA DI VILLANOVA </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 561/18 del 29/11/2018 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE ESTUDIO 257 E 356 SCUOLA MEDIA LEARDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 24PA 2018 del 22/05/2018 - LABORATORIO DIDATTICO DEL 24/05/2018  - TORINO "SALGARI CAMPUS" ALUNNI CLASSE IIIA E IIIB </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05118380012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD I.S.A. International Survival Association</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05118380012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD I.S.A. International Survival Association</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>Compenso RSPP as 2017/18 - Fatt, 9_18 del 30/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNCVTR54E22B885L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNCVTR54E22B885L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2436.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2436.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB228BD42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 34P/2018 del 28/02/2018 ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI FEBBRAIO 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>304.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00001/01 del 19/01/2018 - SISTEMAZIONE CENTRALE ESISTENTE KYO32</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEDIS SECURITY + AUTOMATION SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 41 del 29/09/2018 - TRASPORTO PIANOFORTE DA SCUOLA MEDIA "LEARDI" A SCUOLA PRIMARIA "IV NOVEMBRE" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TUTTOMUSICA S.A.S. DI CASTELLANO TAMARA  C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2018    89/P del 24/04/2018 - VIAGGIO CASALE - ALESSANDRIA ALUNNI CLASSE IIA E IIB - IIIA E IIIB SCUOLA SAN PAOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 137P/2018 del 25/10/2018 - KERIO CONTROL 25 UTENTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 57P/2018 DEL 29/03/2018 - KERIO CONTROL NG100</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 03 del 06/03/2018 - TONER </oggetto>
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          <ragioneSociale><![CDATA[VALE S.N.C. DI ELEONORA & MARCO PERNA]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>151.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>151.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 39/PA del 22/03/2018 - ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>422.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>422.95</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. P/53 del 17/09/2018 - SWITCH E LAVORI DI INSTALLAZIONE SCUOLA PRIMARIA "SAN PAOLO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01272270024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO MA.U. di Guarcello e C. snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>638.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>638.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20184E29868 del 18/10/2018 - TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC11BB3FAA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento del netto dovuto Fattura n.  5 del 19/06/18 - INCARICO MEDICO COMPETENTE  CONSULENZA A.S. 2016/17   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRRRCR64E02L219P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERRUA  RICCARDO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRRRCR64E02L219P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERRUA  RICCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>184.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>184.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC1220A2A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. VP 35/2018 del 07/02/2018 - ARMADIO BLINDATO SCUOLA PRIMARIA "IV NOVEMBRE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140540501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLANI.IT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140540501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLANI.IT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>424.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>424.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1618019563 del 27/06/2018 - DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTACOLO DEL 31/05/2018 - SCUOLA INFANZIA VILLANOVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>588.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>588.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC50DF0EA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A1 - Fattura n. 758 DEL 31/03/2014 per il servizio di pulizia e ausiliariato sc. Infanzia "Il Piccolo Principe" e Palestra Scuola Primaria "San Paolo" mese di marzo 2014. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01603010636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPERIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[C & M CONSULTING]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01603010636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPERIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14783531008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[C & M CONSULTING]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44427.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>44427.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC5219D375</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2018   151/P del 31/05/2018 - CASALE - TORINO IL 31/05/2018 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CLASSE IVA E IVB "SAN PAOLO" E IV DI MORANO PER VISITA MUSEO EGIZIO </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 25 del 22/01/2018 - LAMPADE VIDEO PROIETTORE EPSON </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROTECNO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTECNO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>503.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>503.60</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2018    21/P del 26/03/2018 - MATERIALE PROGETTO "ATELIER CREATIVO"  COME RDO N. 1829064 DEL 15/01/2018   </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4754.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4754.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00001/01 del 30/04/2018 - AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTIFURTO SCUOLA MEDIA LEARDI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SEDIS SECURITY E AUTOMATION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02516920069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDIS SECURITY E AUTOMATION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAMI KET PER N. 22 ALUNNI SCUOLA MEDIA LEARDI E SCUOLA MEDIA MARTINOTTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2801.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2801.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5906 del 31/12/2017 - LINEA VDSL  CANONE 01/01/2018 - 28/02/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02574160046</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIWIRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02574160046</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIWIRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>614.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>614.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PREMIO POLIZZA 730010/29839 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONE s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONE s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10161.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>10161.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2018    35/P del 26/02/2018 - VIAGGIO CASALE GRESSONEY DEL 26/02/2018 ALUNNI SCUOLA MEDIA LEARDI </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD023468EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1 del 15/05/2018 - N. 10 INGRESSI RIDOTTI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI BALZOLA IL7 MAGGIO 2018. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00172340069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI CASALE MONFERRATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00172340069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI CASALE MONFERRATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD023BA6FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 02 del 24/05/2018 - LABORATORIO DIDATTICO DEL 24/05/2018 ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PTRGPP54B09G273N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APICOLTURA PITARRESI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PTRGPP54B09G273N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APICOLTURA PITARRESI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD222954F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000667/PA del 21/03/2018 - ACQUISTO CARTA E CUFFIE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>402.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>402.81</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD2260933D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PENNE PUBBLICITA' PON FSE COMPETENZE DI BASE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>462.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD92330578</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 72P/2018 del 30/05/2018 - STAMPANTE  MULTIFUNZIONALE EPSON WF5620 PER UFFICIO PERSONALE  E TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD9259AD57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TESTI CORSO BASE ED AVANZATO - PON 10.2.2AFS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES s.r.l.  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES s.r.l.  </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1008.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 1218009211 del 12/11/2018 (timbro tondo IC Negri)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-16585 del 07/08/2018 - MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI MORANO SUL PO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2933.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA18-000299 del 26/11/2018 - ACQUISTO CARTA A3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BARBERO  PIETRO  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02073350015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBERO  PIETRO  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>147.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>147.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 002463/PA del 22/11/2018 (toner)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>230.16</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 17 del 18/04/2018 - STRUMENTI MUSICALI - ATELIER CREATIVO  COME R.D.O. 4138118</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TUTTOMUSICA S.A.S. DI CASTELLANO TAMARA  C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02495160067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOMUSICA S.A.S. DI CASTELLANO TAMARA  C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>733.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>733.25</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000001 del 13/03/2018 - 98 PASTI CONSUMATI DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA "LEARDI" GIORNATA BIANCA DEL 21 E 26 FEBBRAIO 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SQNGLI92R53A326D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIA SQUINOBAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>579.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>579.09</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>ETICHETTE ADESIVE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 9 del 15/09/2018 - INSTALLAZIONE PRESA ELETTRICA PER LIM SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PSNSRG65T25L165W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINO SERGIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSNSRG65T25L165W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINO SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 60/CAST del 16/04/2018 - INGRESSO AOSTA ROMANA IL 28/03/2018 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA SAN PAOLO CLASSE VA E VB </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>80002270074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80002270074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>74.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>74.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. VP/0010293 del 08/06/2018 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>513.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>513.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2927 del 05/09/2018 - ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2018/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE82234CC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 83/18 del 27/02/2018 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA INFANZIA DI VILLANOVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAKHYTEC    s.a.s. di Beltrami Ivano & . C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE259AE19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 23 del 30/11/2018 - acquisto toner </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04157110968</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>296.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>296.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 001062/PA del 30/04/2018 - ACQUISTO TONER (CONSEGNA PARZIALE DEL MATERIALE COME ORDINE DEL 23/04/2018)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>446.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>446.46</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. P/50 del 31/07/2018 - n. 3 LETTORI MARCATEMPO (SAN PAOLO - IV NOVEMBRE - VILLANOVA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO MA.U. di Guarcello e C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO MA.U. di Guarcello e C. snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1365.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1365.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 12 del 08/01/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROSERVIZI  di FURIA M. e ROSSETTO F. s.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>174.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>174.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 152/PA del 10/09/2018 - materiale di pulizia per i plessi dell'I.C. Negri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROSERVIZI  di FURIA M. e ROSSETTO F. s.n.c.   </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROCOM   NORD  OVEST s.r.l. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANTELLO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2391.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2391.03</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-16790 del 09/08/2018 -  - MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MEDIA "LEARDI"  DI CASALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>127.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>127.70</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori installazione cavo fibra scuola Primaria IV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTRATEAM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01942730068</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>565.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZF321F66AC</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 16P/2018 del 31/01/2018 - ASSISTENZA INFORMATICA DA NOVEMBRE 2017 A GENNAIO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>799.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 7110/E del 13/09/2018 - TONER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>356.10</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>356.10</importoSommeLiquidate>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
