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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</entePubblicatore>
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      <oggetto>fattura n. V3-16191 del 28/08/2019 -  MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA PETER PAN  SEZIONE A  INS.TE REFERENTE  CALVAGNA </oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. V3-16194 del 28/08/2019 - MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA "BALZOLA" </oggetto>
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      <oggetto>Fattura N. 31_19 del 12/06/2019 emessa da AUTONOLEGGIO PEDALI SRL CIG Z0926CED00 -  VIAGGIO CASALE - VILLANOVA - TORINO IL 29-05-2019  ALUNNI CLASSI QUARTE -  IV NOVEMBRE  E VILLANOVA </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 577 del  31 MAGGIO 2019 - LICENZE KERIO CONTROL PRIMARIA DI MORANO SUL PO </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 2019    33/P del 31/05/2019 MONITOR SMART PER SCUOLA MEDIA LEARDI </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 274/A del 27/06/2019 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA DELL'INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE" </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 1133 del 31/10/2019 - LICENZA OFFICE PROFESSIONAL  ACADEMIC </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 706/18 del 28/12/2018 (Riparazione fotocopiatore aa Piccolo Principe</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 55/PA del 02/07/2019 ESPERTO MADRELINGUA PER CORSO KET AS 2018/19</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 2018   198/P del 21/12/2018 (GITA 21/12/2018 TORINO MM LEARDI)</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 0000000021 del 07/03/2019 - ACQUISTO LIBRI PER SCUOLA INFANZIA PETER PAN </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 0000013PA del 22/05/2019 - INGRESSO E VISITA GUIDATA TEATRO DELLE SCIENZE DI ALESSANDRIA ALUNNI EE SAN PAOLO IL 22/05/2019</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 1561 del 17/07/2019 BANCHI PER  CLASSE SENZA ZAINO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE </oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. EFAT/2019/1819 del 06/09/2019 - ABBONAMENTO A "NOTIZIE DELLA SCUOLA " A.S. 2019-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 12_19 del 26/04/2019 - VIAGGIO MORANO SUL PO - TORINO MUSEO A  COME AMBIENTE  IL 04/04/2019 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI MORANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019    24/E del 30/04/2019 - AVVOLGITORE COMPLETO DI CAVO ELETTRICO </oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO DEL NETTO DOVUTO SU FATTURA 1/19 DEL 31/07/2019 - INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI - PROT. N. 3848/U DEL 27/06/2019 - PRIMO ACCONTO </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-08-23</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3675 / A del 24/09/2019 - SOFTWARE PER SERVIZIO MAD E ACCESSO CIVICO - SCADENZA ASSISTENZA 31/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>fattura n. 145/2019 del 18/05/2019 - ATTIVITA' DIDATTICA PARCO DELLA PREISTORIA IL 16/04/2019 CLASSE IIIA E IIIB EE IV NOVEMBRE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09011200962</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. V3-8494 del 15/04/2019 - MATERIALE DIDATTICO </oggetto>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>112.52</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 1076 del 30/10/2019 - LICENZA FIREWALL KERIO CONTROL 25 UTENTI </oggetto>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 02826/19 del 29/11/2019 - ABBONAMENTO  "AMMINISTRARE LA SCUOLA" 2020</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 96/2019 del 20/04/2019 - attivita' didattica Parco della Preisotria il 03/04/2019 alunni scuola San Paolo Classe III e alunni classe III di Villanova </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09011200962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Admaiora Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 506 /PA del 30/04/2019 - BLOCCO PER APPUNTI FORMATO A/4 A RIGHE E A QUADRETTI </oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO di LEARDINI G</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO di LEARDINI G</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019    18/P del 13/02/2019 - VIAGGIO VILLANOVA - ALESSANDRIA IL 13/02/2019 - ALUNNI CLASSE IIA E IIB SCUOLA MEDIA DI VILLANOVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4/PA/2019 del 11/10/2019 - LABORATORIO CORALE "SAN PAOLO VA IN SCENA" A.S. 2018-19. (IVA REGIME FORFETTARIO LEGGE 398/1991)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LE MUSE ACCADEMIA EUROPEA D'ARTE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>91026760065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE MUSE ACCADEMIA EUROPEA D'ARTE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>549.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019    32/P del 27/02/2019 - Viaggio Casale Gressoney del 27/02/2019 - alunni scuola Media "Leardi" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 19E0000000506 del 05/03/2019 - ABBONAMENTO ADSL 22/12/2018 - 18/01/2019 - SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>364.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 26 del 22/03/2019- VIAGGIO CASALE - ALESSANDRIA IL 22/03/2019 - ALUNNI CLASSE IIA - IIB SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 18FPAE110 del 21/12/2018 (INGRESSO E LAB. MUSEO XKE'? - TORINO 21/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11180880012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XKE'? ZEROTREDICI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11180880012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XKE'? ZEROTREDICI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000002 del 22/03/2019  - NOLEGGIO SCI E LEZIONE DI SCI  ALUNNI SC. MEDIA LEARDI GIORNATE BIANCHE DEL 20/02/2019 - 27/02/2019 E 06/03/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SQNLNZ51A15E168G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORENZO SQUINOBAL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SQNLNZ51A15E168G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORENZO SQUINOBAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1586.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1586.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3/E del 04/06/2019 - SPETTACOLO DI FINE ANNO SCOLASTICO IL 03/06/2019 - ALUNNI SC. INFANZIA IL PICCOLO PRINCIPE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OPS!TEATRO di Moretto Patrizia</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTPRZ78M69L750T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPS!TEATRO di Moretto Patrizia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 4/E / AGR del 28/03/2019 - LABORATORIO DIDATTICO LA NASCITA DEL PANE N. 20 ALUNNI SCUOLA INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE" IL 28/03/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ROBERTA OLTOLINI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LTLRRT79L55B885E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBERTA OLTOLINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 883 del 31/08/2019 - ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI LUGLIO E CENTRALINA TELEFONICA  MEDIA LEARDI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>465.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>465.40</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1010577380 del 30/10/2019 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>174.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>174.75</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 147/E del 02/10/2019 - INGRESSO CASTELLO DI LEONARDO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VILLANOVA 8  MAGGIO 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02380720033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02380720033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO DEL NETTO DOVUTO PER  FATTURA N. 430/E DEL 27/08/2019 - INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 2017/2018  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRRRCR64E02L219P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERRUA  RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRRRCR64E02L219P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERRUA  RICCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>162.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 520 del 19/05/2019 -COMPUTER ACTIVA MICRO -  PER UFFICIO ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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        <dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>445.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA001/1133/2019 del 21/10/2019 - SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SCUOLA INFANZIA DI BALZOLA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COSMO S.p.a.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>82005660061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMO S.p.a.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 1668 / A del 27/03/2019 - CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2385.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 153/FE del 17/06/2019 - PRESTAZIONI DIDATTICHE PER SUPPORTO ALUNNA SCUOLA INFANZIA DI BALZOLA COME CONTRATTO PROT. N. 301 DEL 17/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 2019    34/P del 31/05/2019 MONITOR SMART PER SCUOLA MEDIA LEARDI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1050 del 22/10/2019 - ACQUISTO DI N. 4 USB  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>95.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 59/004 del 04/04/2019 - INGRESSO E LABORATORIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI MORANO IL 04/04/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>245.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>245.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 150 DEL 01/02/2018 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO IGIENICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROSERVIZI  di FURIA M. e ROSSETTO F. s.n.c.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01829390069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSERVIZI  di FURIA M. e ROSSETTO F. s.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019     5/E del 23/01/2019 - MANIFESTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA LA NUOVA OPERAIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150660066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA LA NUOVA OPERAIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-14873 del 03/07/2019 - MATERIALE DIDATTICO CLASSE SENZA ZAINO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1123.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019    26/P del 20/02/2019 (gita mm leardi/gressoney 20/02/19)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-13434 del 11/06/2019 - MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSE SENZA ZAINO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>369.81</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 109/N del 28/06/2019 DITTA FIL COLOR - VERNICE SATINATA PER CLASSE SENZA ZAINO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071180067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIL COLOR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071180067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIL COLOR srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>206.56</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 24/06/2019 - ATTIVITA' DI DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI (ART. 37 COMMA 2 del D. L. gs. 81/08 - Accordo Stato - Regioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNCVTR54E22B885L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNCVTR54E22B885L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>624.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000002/PA del 08/02/2019 (corso formazione rls)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06398260015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>API FORMAZIONE SCRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06398260015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>API FORMAZIONE SCRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5529D7D3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3658/PA/1 del 31/10/2019 - ACQUISTO CARTA A3 - A4 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>825.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 1184 del 11/11/2019 -  ASSISTENZA INFORMATICA N. 30 ORE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-16</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 340/A del 29/08/2019 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE E STUDIO 3055 - SCUOLA DELL'INFANZIA IL PICCOLO PRINCIPE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[MAKHYTEC    s.a.s. di Beltrami Ivano & . C.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 20194E26291 DEL 30/09/2019 - ACQUISTO MATERIALE  PER IL FUNZIONAMENTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>291.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-12</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 03167/18 del 21/12/2018(ABBONAMENTO 2019 AMMINISTRARE LA SCUOLA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A1 - Traffico postale mese id gennaio 2014 CONTO CONTRATTUALE  30276190 - 002</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST Incassi c/cre</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>577.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>577.12</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 27 del 22/03/2019  - VIAGGIO CASALE - NOVARA  IL 22/03/2019 - ALUNNI SCUOLA MEDIA LEARDI  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI s.a.s.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019    34/P del 06/03/2019 - VIAGGIO CASALE - GRESSONEY DEL 06/03/2019 ALUNNI SCUOLA MEDIA "LEARDI" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 58 del 21/05/2019 - INGRESSO E LABORATORIO MUSEO ARCHEOLOGICO DI FILALBORGO ALUNNI MM  DI VILLANOVA IL 29/05/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>81001210087</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>738.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>738.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V1000012 del 14/01/2019 - OPEN DAY SCUOLA MEDIA LEARDI - EDIZIONE DI VENERDI' </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00277730065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00277730065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000273\PA del 21/05/2019 - MULTILICENZE PROGRAMMA SYMWRITER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUXILIA di Paolo Vaccari e C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUXILIA di Paolo Vaccari e C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>513.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>513.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E297ACC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO DEL NETTO DOVUTO PER FATTURA  N. 429/E DEL 27/08/2019 - INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 2018/2019  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRRRCR64E02L219P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERRUA  RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRRRCR64E02L219P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERRUA  RICCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>162.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7127AE268</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 201903CB2306 del 23/04/2019 - VIAGGIO VILLANOVA ASTI IL 16/04/2019 ALUNNI CLASSE I - II E IV EE VILLANOVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FlixBus DACH GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162859995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FlixBus DACH GmbH</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>595.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>595.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7327B684A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 768/ME del 19/03/2019 - VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO L'11/04/2019 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI BALZOLA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOCIETA'  COOPERATIVA.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97656000011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOCIETA'  COOPERATIVA.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97656000011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 2019    17/P del 31/03/2019 - INTERVENTO TECNICO PER MANUTENZIONE LIM SC. MEDIA DI VILLANOVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8/06 del 07/11/2019 -INGRESSO E VISITA GUIDATA AL MUSEO DI CASALE IL 31 OTTOBRE 2019 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI BALZOLA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMUNE DI CASALE MONFERRATO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 459 del 30/04/2019 - KERIO OPERATOR - 10 UTENTI - EDU  - AGGIORNAMENTI PER UN ANNO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1672 del 05/12/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1024.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1024.60</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 14 del 12/03/2019 - VIAGGIO CASALE - TORINO 11-03-2019 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA "IV NOVEMBRE" CLASSE VA - VB </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>436.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>436.36</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 186 del 06/11/2019 - VISITA GUIDATA PARCO DEL PO  IL  30/10/2019 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VILLANOVA MONFERRATO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.E.N.A.P.E.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02044000061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.N.A.P.E.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. PA0014 del 02/02/2019 ( n. 10 libri pre ket) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBERTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00940040066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBERTO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1105/EG del 16/04/2019 - INGRESSO MUSEO EGIZIO L'08/05/2019  ALUNNI CLASSE IV SAN PAOLO E CLASSE IV MORANO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REAR SOCIETA'  COOPERATIVA.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOCIETA'  COOPERATIVA.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97656000011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>301.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>301.50</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 29_19 del 27/05/2019 - VIAGGIO CASALE STRESA IL 24/05/2019 ALUNNI SCUOLA MEDIA LEARDI PER CONCORSO MUSICALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO PEDALI s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01606100061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO PEDALI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8926AADA6</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 2019/0000033/P1 DEL 22/02/2019 E   2019/0000175/P1 DEL 28/03/2019( GITA PRAGA)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00571400324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEY TRE VIAGGI </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01157160068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT VIAGGI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02331060596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRETTIVA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02355010790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILONTOURS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03637090618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04017960404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06072231217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GANIMEDE VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06553310969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VIAGGIO & APPRENDO SRL]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08054560969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANDA TREK s.r.l. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01157160068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT VIAGGI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28902.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>28902.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019/5/2001/FE del 11/03/2019 - INGRESSO PARCO PALEONTOLOGICO DI ASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI MORANO L'11/03/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>E.G. PARC0 PALEONTOLOGICO ASTIGIANO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92022260050</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.G. PARC0 PALEONTOLOGICO ASTIGIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>68.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1619021608 del 13/07/2019 - FESTA ALUNNI SCUOLA INFANZIA DI VILLANOVA  IL 28/05/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 1173 del 06/09/2019 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROSERVIZI  di FURIA M. e ROSSETTO F. s.n.c.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 11_19 del 26/04/2019 - VIAGGIO CASALE - VILLANOVA - RIVOLTA D'ADDA IL 03/04/2019 CLASSI III SAN PAOLO E EE VILLANOVA  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 216 del 13/02/2019 - CARTA IGIENICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 6 del 25/01/2019 - RIPARAZIONE PORTA SWITCH SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE </oggetto>
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          <codiceFiscale>01942730068</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO PLESSI: SCUOLE PRIMARIE:  IV NOVEMBRE - SAN PAOLO - BALZOLA E VILLANOVA come da fattura n. 707 del 29/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 89 del 28/03/2019 - ROLL UP -  FSEPON - PENSIERO COMPUTAZIONALE- SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 771/RC del 14/05/2019 - LABORATORIO DIDATTICO MUSEO DEL CINEMA ALUNNI CLASSE IV EE IV NOVEMBRE E VILLANOVA IL 29/05/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOCIETA'  COOPERATIVA.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-25</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 38/P del 16/05/2019 - LABORATORIO DIDATTICO  ALUNNI  SCUOLA DELL'INFANZIA DI BALZOLA IL 14/05/2019</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>PTRGPP54B09G273N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APICOLTURA PITARRESI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>93.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-25</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 35 del 16/04/2019 - INGRESSO PARCO DELLA PREISTORIA ALUNNI CLASSE IIIA E IIIB SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE IL 16/04/2019</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Parco Safari della Preistoria srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>266.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 238/06 del 03/09/2019 - TONER </oggetto>
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          <codiceFiscale>02138390360</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 522 del 19/05/2019 LICENZE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL   </oggetto>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>fattura n. 05 del 11/02/2019 (toner stampanti Kyocera)</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 2019    39/P del 31/05/2019 - SPOSTAMENTO E REINSTALLAZIONE LIM DA SM LEARDI E SCUOLA INFANZIA IL PICCOLO PRINCIPE </oggetto>
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          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4/001 del 04/11/2019 - VISITA GUIDATA PARCO DEL PO IL 30/10/2019 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VILLANOVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRDRNZ71C52L570V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENZA BAIARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRDRNZ71C52L570V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENZA BAIARDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 41/PA del 16/05/2019 ESAMI KET  ALUNNI SCUOLA MEDIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1968.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1968.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. O/6 del 27/06/2019 - LABORATORIO DIDATTICO DEL 16/05/2019 - ALUNNI CLASSE IVA - IVB SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVTSMN75D65A479C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA GAVIATI FRATELLI DI GAVIATI SIMON</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVTSMN75D65A479C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA GAVIATI FRATELLI DI GAVIATI SIMON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20194E18756 del 13/06/2019 - MATERIALE DI CANCELLERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>459.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>459.03</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 15/PA del 01/03/2019  PROGETTO PON 10.2.2AFS - MODULO 1 - 2 - 3 - 4 ENGLISH TO COMUNICATE - PAGAMENTO ORE DOCENZA  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso RSPP as 2017/18 - Fatt, 9_18 del 30/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNCVTR54E22B885L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNCVTR54E22B885L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2436.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2436.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 39/PA del 13/06/2019 - ABBONAMENTO ANNUALE RASSEGNA DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - RAS E PRONTOSCUOLA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>10466731006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIONISO EDITORE  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10466731006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIONISO EDITORE  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1619000855 del 08/01/2019 - DIRITTI AMMINISTRATIVI PER SPETTACOLO DEL 20/12/2018 - SCUOLA DELL'INFANZIA "PETER PAN" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5/E del 05/02/2019 - VISITA GUIDATA FONDAZIONE CAMERA .- CENTRO PER LA FOTOGRAFIA - L'11/03/2019 ALUNNI CLASSE VA E VB SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97784550010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE CAMERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97784550010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE CAMERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB224A949B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento  Fattura n. 15-19 del 27/08/2019 - Incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (D.Lgs 81/08 a.s. 2018/2019. Contratto Prot. n. 5180/U del 29/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNCVTR54E22B885L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNCVTR54E22B885L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCONATO VITTORINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3016.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3016.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 401 del 24/04/2019 - ACQUISTO STAFFA E MONITOR LCD TOUCH 65 V SERIES 4K PER SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1570.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 191474/E del 29/11/2019 - - FIRMA DIGITALE AXIOS DIRIGENTE SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB72770364</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 253 del 21/03/2019 - ANTIVIRUS - LICENZA PER UN ANNO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB727B67FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1503/2 del 30/04/2019 - LINEA VDSL CANONE 01/05/2019 - 30/06/2019 E CONSUMI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02574160046</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIWIRE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02574160046</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIWIRE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>553.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATT DISCOVERY 7PA19 del 14/05/2019 - LABORATORIO DIDATTICO SALGARI CAMPUS 14/05/2019 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI BALZOLA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.S.D. DISCOVERY WAY</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97823970013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. DISCOVERY WAY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>341.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>341.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019    35/E del 31/08/2019 - STAMPA VOLANTINI PAGOPA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA LA NUOVA OPERAIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA LA NUOVA OPERAIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB294A36A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 3/19 DEL 7 AGOSTO 2019 - REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE E STAMPA GIORNALINI ALUNNI "IL PICCOLO PRINCIPE" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LLASRA72B41B885C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIELLO SARA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LLASRA72B41B885C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIELLO SARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>492.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>492.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2 del 17/06/2019 - LABORATORIO DIDATTICO E PASTI CONSUMATI  ALUNNI  CLASSE IIA - IIB - IIIA SAN PAOLO  IL 30/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNDNDR70S10B885D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA DEL BARBALANDO di LANDINO ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNDNDR70S10B885D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA DEL BARBALANDO di LANDINO ANDREA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>443.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>443.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD269BEB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA0012 del 02/02/2019 (N.20 libri preket)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00940040066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00940040066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>378.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>378.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE275EBE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. VP/0012354 del 05/03/2019 - CARTA A4 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>561.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>561.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC126CEB9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 16_19 del 27/04/2019 - VIAGGIO CASALE - RIVOLTA D'ADDA IL 16/04/2019 IIIA - IIIB SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01606100061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO PEDALI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01606100061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO PEDALI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC3259A282</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 6/PA del 18/02/2019 (corso con madrelingua EE Morano sul Po)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>802.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>802.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC42858DD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 870/SM del 14/05/2019 INGRESSO  MUSEO DEL CINEMA ALUNNI CLASSE IV EE IV NOVEMBRE E VILLANOVA IL 29/05/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06407440012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06407440012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC50DF0EA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E AUSILIARIATO SC. INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE" E PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "SAN PAOLO"  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00595050634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUADRA  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01603010636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPERIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.N.S.  società cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10832440969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iride SPV Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14783531008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[C & M CONSULTING]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00595050634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUADRA  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01603010636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPERIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.N.S.  società cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10832440969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iride SPV Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14783531008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[C & M CONSULTING]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32310.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32310.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>zc52822188</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 134 del 07/05/2019 - TARGHE IN FOREX FORMATO A3 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC726CEC3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 67 del 15/05/2019 - VIAGGIO BALZOLA - TORINO IL 14/05/2019 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494450065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>436.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>436.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 319 del 31/03/2019 - LICENZA KERIO CONTROL - SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE CASALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5906 del 31/12/2017 - LINEA VDSL  CANONE 01/01/2018 - 28/02/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02574160046</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>246.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>246.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PREMIO POLIZZA 730010/29839 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONE s.n.c.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONE s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>10161.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-14946 del 04/07/2019 - MATERIALE PER PLALESTRA  EE SAN PAOLO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>177.69</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>177.69</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10 del 14/01/2019 - PENNE PERSONALIZZATE CON LOGO PON </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>462.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>462.50</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 254 del 21/03/2019 - CONTRATTO DI  ASSISTENZA INFORMATICA GOLD ANNO 2019 E 20 ORE DI ASSISTENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20194E23198 del 04/09/2019 - PACCHI MEDICAZIONE PER PLESSI DELL'IC. "NEGRI" E MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>670.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3110/PA del 14/01/2019 - CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNO 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5/PA del 11/02/2019 - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1010.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1010.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 57/PA del 02/07/2019 - PROGETTO 10,2.2A FSEPON-PI-2017-282- MODULO 6 ENGLISH  TO COMMUNICATE 30 ORE  ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VILLANOVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. V3-1938 del 30/01/2019 - CANCELLERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>89.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>89.33</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 18 del 30/01/2019 (edichette inventario pon)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10/PA del 31/01/2019(lab. gita 25/01/2019 mm leardi)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11180880012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XKE'? ZEROTREDICI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11180880012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XKE'? ZEROTREDICI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 722/18 del 28/12/2018 CANONE DI NOLEGGIO FORTOCOPIATRICE SCUOLA MEDIA LEARDI - MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910570066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAKHYTEC    s.a.s. di Beltrami Ivano & . C.]]></ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2020-01-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 490/A del 29/11/2019 - TONER SCUOLA DELL'INFANZIA "STROPENI" DI VILLANOVA </oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 20194E20760 del 15/07/2019 - MATERIALE DIDATTICO CLASSE SENZA ZAINO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 75 del  - VIAGGIO VILLANOVA - FINALE LIGURE IL 29/05/2019 ALUNNI SC. MEDIA (N. 2 AUTOBUS) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAESTRI AUTOSERVIZI s.a.s.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 23 del 30/11/2018 - acquisto toner </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>296.70</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>296.70</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. PA0013 del 02/02/2019 ( n.24  libri  ket)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00940040066</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>442.80</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 3/06 del 29/05/2019 - INGRESSO E LABORATORIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE CL. IA - IB L'08 E IL 15 MAGGIO 2019 MUSEO CIVICO DI CASALE  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00172340069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI CASALE MONFERRATO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 17 del 03/04/2019 - INGRESSO PARCO DELLA PREISTORIA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA SAN PAOLO E VILLANOVA CLASSI III  IL 04/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02892060159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Parco Safari della Preistoria srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 884 del 31/08/2019 - LICENZE KERIO CONTROL : VILLANOVA -  SEDE E SAN PAOLO </oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>525.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>525.20</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 14/PA del 01/03/2019 - LIBRI CORSI BASE ED AVANZATO PROGETTO PON 10.2.2AFS - MODULI 5 E 6  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>505.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>505.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 201903CB3133 del 09/05/2019 - VIAGGIO CASALE - MORANO -TORINO L'08/05/2019 ALUNNI CLASSE IV SAN PAOLO MORANO SUL PO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FlixBus DACH GmbH</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162859995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FlixBus DACH GmbH</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>577.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>577.27</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fattura n. 28 del 29/08/2019  - - INSTALLAZIONE MULTIPRESE SCUOLA PRIMARIA "IV NOVEMBRE" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PASINO SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSNSRG65T25L165W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINO SERGIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000001 del 22/03/2019 - PASTI USUFRUITI DAGLI ALUNNI SCUOLA MEDIA LEARDI GIORNATE BIANCHE DEL 20/02/2019 - 27/02/2019 E 06/03/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SQNGLI92R53A326D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIA SQUINOBAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SQNGLI92R53A326D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIA SQUINOBAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>907.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>907.50</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019     8/P del 25/01/2019 - VIAGGIO CASALE - TORINO IL 25/01/2019 ALUNNI SCUOLA MEDIA LEARDI </oggetto>
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          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAT TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
