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    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</entePubblicatore>
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      <oggetto>fattura n. FPA 6/20 del 15/10/2020  - FRIGORIFERO PER  PRIMARIA SAN PAOLO</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 2020    49/E del 30/09/2020 - ACQUISTO SCALA E BIDONE </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 181 del 19/02/2020 - INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE SCUOLA DELL'INFANZIA DI BALZOLA </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 1620003149 del 23/01/2020 - DIRITTI AMMINISTRATIVI  PER SPETTACLOLO DI NATALE ALUNNI  SCUOLA PRIMARIA SAN PAOLO  </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 4122/PA del 30/01/2020 - CONTRATTO ASSISTENZA ARGO ANNO  2020 </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 1333 del 03/11/2020 ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2020 </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 1436 del 30/11/2020 - GRUPPO CONTINUITA' SERVER SEDE </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 201716/E del 03/09/2020 AXIOS COLLABORA </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 430 del 09/04/2020 Notebook per comodato d'uso emergenza covid ) lettera b DPCdM</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO DEL NETTO DOVUTO SU FATTURA 1/19 DEL 31/07/2019 - INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI - PROT. N. 3848/U DEL 27/06/2019 - PRIMO ACCONTO </oggetto>
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      <oggetto>RIMBORSO PER PAGAMENTO FATTURA  n. M202000020 del 19/02/2020- INGRESSO E  LABORATORIO  ALUNNI SCUOLA MEDIA DI VILLANOVA MUSEO LAVAZZA DI TORINO  IL 19/02/2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11905250012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVAZZA EVENTI s.r.l. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11905250012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVAZZA EVENTI s.r.l. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 9/PA del 20/02/2020 - n. 2 CORSI DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI MORANO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01472850062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>802.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>802.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1433 del 26/06/2020 - MASCHERINE E TERMOSCANER - ESENTE IVA ART. 124 D.L. 34/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01829390069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSERVIZI  di FURIA M. e ROSSETTO F. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01829390069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSERVIZI  di FURIA M. e ROSSETTO F. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20PAS0011311 del 31/08/2020 - COMPRENSIVONEGRICASALE.EDU.IT (PERIODO 13/09/2020 - 13/09/2021) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA.IT ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA.IT ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 58/PA del 30/09/2020 - ARCHETTI PROTETTIVI PER ORECCHIE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01093750063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTAZZI SNC DI DIEGO E ROBERTO BOTTAZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01093750063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTAZZI SNC DI DIEGO E ROBERTO BOTTAZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C260413D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 19E0000000506 del 05/03/2019 - ABBONAMENTO ADSL 22/12/2018 - 18/01/2019 - SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>364.45</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2689/E del 30/11/2020 - ACQUISTO SAPONETTE WI FI  PER AGEVOLARE DAD </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 290 del 28/02/2020 - ACQUISTO URGENTE MATERIALE DI PULIZIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROSERVIZI  di FURIA M. e ROSSETTO F. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01829390069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSERVIZI  di FURIA M. e ROSSETTO F. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>639.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>639.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z332AC8347</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spese tenuta conto af 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA INTESA SANPAOLO  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA INTESA SANPAOLO  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1465 del 14/08/2020 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A2EC6A53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 02443/20 del 03/11/2020 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B2E82369</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 20204E26348 del 06/10/2020 emessa  dalla ditta Gruppo Spaggiari di Parma per acquisto materiale igienico sanitario  - CIG Z3B2E82369</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>421.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>421.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2CA5F7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 29/P del 05/08/2020 - n. 12 EBOOK LITE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2831.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2831.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F2BEBBA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 437 del 15/04/2020 (switch per rete lan-wifi mm leardi)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N.RF011  DEL 22/12/20- MATERIALE IGIENICO SANITARIO </oggetto>
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          <ragioneSociale>ROLANDO FRANCESCO s.n.c. di ROLANDO D.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 20204E34104 del 14/12/2020- ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - IGIENICO SANITARIO E  BARRIERA PARAFIATO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 2470 del 03/11/2020 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 299/PA del 30/11/2020 - ACQUISTO GUANTI MONOUSO </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 1226 del 29/10/2020 - LICENZA KERIO CONTROL 25 UTENTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/PA del 20/01/2020 - INGRESSO AL CASTELLO DI UVIGLIIE IL 20 GENNAIO 2020 N. 19 ALUNNI SC. INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02390060065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVIGLIE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>46.72</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 42-2020 del 17/02/2020 - LAMPADE VIDEOPROIETTORE </oggetto>
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          <codiceFiscale>PRBMTT76R25F257N</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-03-07</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 70/P del 23/11/2020 - SMONTAGGIO SPOSTAMENTO ED INSTALLAZIONE LIM </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2020    70/E del 30/11/2020 - MATERIALI ED ACCESSORI: ZERBINI E AVVOLGICAVO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.66</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>128.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 3/20 del 04/08/2020 - PRGETTO LABORATORIO AMBIENTE SCUOLA INFANZIA IL PICCOLO PRINCIPE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTNNZ78R47L750B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUNZIA CASTIGLIONE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>CSTNNZ78R47L750B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUNZIA CASTIGLIONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1581 del 02/09/2020 - NEBULIZZATORI PER PLESSI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C2F98DAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V1002285 del 21/12/2020 - PUBBLICAZIONE OPEN DAY SCUOLA MEDIA LEARDI E MARTINOTTI L'08 E L'11 DICEMBRE 2020 SU "IL MONFERRATO" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00277730065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00277730065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 1479 del 14/12/2020 - ACQUISTO NOTEBOOK NAUTA   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8020.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z612D1A784</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 993 del 30/05/2020 MATERIALE IGIENICO SANITARIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C.]]></ragioneSociale>
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      <oggetto>fattura n. 438 del 15/04/2020 licenze antivirus</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO </oggetto>
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          <codiceFiscale>01829390069</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 200288/E del 16/01/2020 - AXIOS DIAMOND 2020 E GDPR WEB </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3153.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 1349 del 09/11/2020 PROGETTO PON SM@RT CL@SS - ACQUISTO PC </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. V1000961 del 20/05/2020 PUBBLICAZIONE NECROLOGIO D PROF. GIANNI ABBATE </oggetto>
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        <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 1350 del 09/11/2020 - ANTIVIRUS LICENZA ANNUALE </oggetto>
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        <dataInizio>2020-11-14</dataInizio>
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      <oggetto>AXIOS DIAMOND + GDPR WEB + MAD ANNO 2021</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2785.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>fattura n. 19 del 31/10/2020 - SPEDIZIONE PACCHI </oggetto>
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          <codiceFiscale>01820430062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.M. SERVIZI srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>46.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 1273 del 05/06/2020 MATERIALE IGIENICO SANITARIO </oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01829390069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSERVIZI  di FURIA M. e ROSSETTO F. s.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>157.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>157.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 361 del 30/10/2020 - TARGA IN FOREX </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 81/E del 04/12/2020 - STAMPA MANIFESTI OPEN DAY  SCUOLA MEDIA LEARDI E MARTINOTTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA LA NUOVA OPERAIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00150660066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA LA NUOVA OPERAIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 998 del 31/08/2020 - N. 2  SNOM TELEFONO E N. 4 D-LINK SWITCH </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>915.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>915.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V1000022 del 13/01/2020 - PUBBLICAZIONE DATE OPEN DAY SCUOLA MEDIA LEARDI E MARTINOTTI SU "IL MONFERRATO" DEL 10/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUBBLITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00277730065</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 7X02719566 del 14/08/2020 - 20 SIM SOLO DATI - PERIODO 05/06/2020 - 31/07/2020 ALUNNI SCUOLA MEDIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 60/P DEL 23/10/2020 ACQUISTO N. 4  LIM </oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 394/PA del 14/09/2020 - ACQUISTO GEL DISINFETTANTE PER MANI </oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 1_20 del 05/02/2020 - VIAGGIO CASALE - MILANO IL 5/02/2020 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE CLASSE IIIA E IIIB </oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 55 del 07/02/2020 - INGRESSO PLANETARIO DI  MILANO IL 05/02/2020 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE CLASSE IIIA E IIIB </oggetto>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LOFFICINA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO PLESSI: SCUOLE PRIMARIE:  IV NOVEMBRE - SAN PAOLO - BALZOLA E VILLANOVA come da fattura n. 707 del 29/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 1Sez16 del 14/01/2020 -  PROGETTO EDUCHANGE A.S. 2019/20  - N. 2  VOLONTARI - CONVENZIONE PROT. N. 6187/U del 07/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 221 del 29/10/2020 - RIPARAZIONE ANTIFURTO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 65/A del 27/02/2020 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE ESTUDIO 356 </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-03-07</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 20204E23302 del 17/09/2020 - COLONNINE DELIMITAZIONE </oggetto>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>1179.20</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 2316 DEL 22/10/2020 - ACQUISTO DI N. 4 NEBULIZZATORI  PER SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 237 del 24/07/2020 per barriere parafiato uffici amministrativi</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 949 del 04/08/2020 - Licenza kerio control - NG100 Villanova  </oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2020    84/E del 23/12/2020 - SCAFFALE PER ARCHIVIO SCUOLA INFANZIA  "IL PICCOLO PRINCIPE" </oggetto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 26/09/2020 RELATIVO AL PROGETTO "IMPRONTE D'ARTISTA"  - ALUNNI SCUOLA PRIMARI SAN PAOLO CLASSE IB - CONTRATTO PROT. N. 83/U DEL 08/01/2020 - PARZIALE REALIZZAZIONE  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRMRZ91A63B885E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAROTTI  MARZIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRMRZ91A63B885E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAROTTI  MARZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>104.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10621 del 09/09/2020 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANTELLO s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>947.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 439 del 15/04/2020  kerio control IV novembre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>174.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>174.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10622 del 09/09/2020- MATERIALE IGIENICO SANITARIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04610760011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTELLO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>885.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>885.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 200789/E del 04/03/2020 - PACCHETTO DI 5000 SMS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8720022031 del 28/02/2020 - TRAFFICO POSTALE MESE DI GENNAIO 2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20204E22509 del 14/09/2020 - REGISTRO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>118.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB241DEE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PREMIO POLIZZA 730010/29839 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONE s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONE s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30168.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCB2E9678A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 256/F del 23/10/2020 - REGOLARIZZAZIONE SENSORI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02516920069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDIS SECURITY E AUTOMATION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02516920069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDIS SECURITY E AUTOMATION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD2C1DCBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20204E07901 del 06/03/2020 - MATERIALE DI CANCELLERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>670.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>670.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD52E2E093</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1060 del 22/09/2020 - CARRELLO ALLOGGIAMENTO NOOTBOOK/TABLET </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1295.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD629EB385</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO DEL NETTO DOVUTO AL DOTT.  VERRUA RICCARDO PER FATTURA N. 582 DEL 23/12/2020 - INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 2019-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRRRCR64E02L219P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERRUA  RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRRRCR64E02L219P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERRUA  RICCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>162.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD72C05549</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000003PA/20 del 21/02/2020 - INGRESSO AL PLANETARIO DI ALESSANDRIA ALUNNI SCUOLA INFANZIA IL PICCOLO PRINCIPE IL 13/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02376190068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUIRE INSIEME AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02376190068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUIRE INSIEME AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD72C4D360</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91021470066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. P950 del 30/10/2020 - TONER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS s.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 2024 del 17/09/2020 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO </oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 20204E19897 del 28/08/2020 - REGISTRO INGRESSO VISISTATORI </oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 2622/FE del 29/09/2020 - ACQUISTO STAMPANTE E TONER  PER EE MORANO E AA BALZOLA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>IMPORTO DOVUTO ALL'ESPERTA CIRILLO LAURA  SPETTACOLI TEATRALI per alunni Scuola Primaria e Media di VILLANOVA </oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 997 del 31/08/2020 - LICENZA KERIO CONTROL SAN PAOLO E LICENZA KERIO SEDE </oggetto>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>fattura n. 1924 del 08/09/2020 - materiale igienico sanitario </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 1371 del 28/07/2020 - MASCHERINE CE FFP2 </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2146.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 722/18 del 28/12/2018 CANONE DI NOLEGGIO FORTOCOPIATRICE SCUOLA MEDIA LEARDI - MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2019 </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 2492 del 20/11/2020 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO </oggetto>
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          <codiceFiscale>01829390069</codiceFiscale>
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      <oggetto>fattura n. 20204E32050 del 19/11/2020 - CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 202306/E del 11/12/2020 - PACCHETTO DI 5000 SMS </oggetto>
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          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>fattura n. 360/08 del 31/07/2020 - GEL DISINFETTANTE MANI </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 20204E23854 del 22/09/2020 - BOLLINI CALPESTABILI PER AULE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA s.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 623 del 08/04/2020 (materiale di pulizia)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROSERVIZI  di FURIA M. e ROSSETTO F. s.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>263.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO NEGRI"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 202034503 del 10/08/2020 PORTA DISPENCER IN PLEXIGLASS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PULCRANET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PULCRANET SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1428.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
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